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2024.04.21

循環取引に対応する内部統制に関する共同研究報告 by 公益社団法人日本監査役協会、一般社団法人日本内部監査協会、日本公認会計士協会 (2023.04.08)

こんにちは、丸山満彦です。

公益社団法人日本監査役協会、一般社団法人日本内部監査協会、日本公認会計士協会が共同で「循環取引に対応する内部統制に関する共同研究報告」を取りまとめて、発表していましたね...

このブログでも紹介していますが、昨年の11月27日にドラフトを公開し、意見募集した結果を踏まえたものになっていますね...

いろいろなコメントは、公開草案を紹介したブログ記事に書いています(^^)

 

日本内部監査協会

・2024.04.08「循環取引に対応する内部統制に関する共同研究報告」の公表について

[PDF

20240421-73356

 

日本監査役協会

・2024.04.08 「循環取引に対応する内部統制に関する共同研究報告」を公表

 

 

まるちゃんの情報セキュリティ気まぐれ日記

・2023.11.30 公認会計士協会 「循環取引に対応する内部統制に関する共同研究報告」(公開草案)

・2022.09.05 証券取引等監視委員会 開示検査事例集(令和3事務年度)

・2020.03.13 ネットワンシステムズ 「納品実体のない取引に関する調査 最終報告書(開示版)」

・2020.01.28 循環取引

 

・2011.10.24 公認会計士協会 確定 IT委員会研究報告「ITに対応した監査手続事例~事例で学ぶよくわかるITに対応した監査~」

・2011.07.10 公認会計士協会 パブコメ IT委員会研究報告「ITに対応した監査手続事例~事例で学ぶよくわかるITに対応した監査~」

・2008.07.28 監査提言集から読み取る内部統制の文書化の限界・・・

・2008.07.22 JICPA 監査提言集

・2007.07.15 東証 加ト吉の改善報告書

・2007.04.25 加ト吉 「不適切な取引行為に関する報告等」

 

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