内部統制部会議事録等
こんにちは、丸山満彦です。企業会計審議会内部統制部会における議事等の一覧表です。
●第16回 平成19年1月31日開催
・議事録
・資料
・・資料1 実施基準案(公開草案)に対するコメントの概要(PDF:159K)
・・資料2 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)(案)(PDF:894K)
●第15回 平成18年11月20日開催
・議事録
・資料
・・資料1-1 内部統制の基本的枠組み(案)(PDF:263K)
・・資料1-2 財務報告に係る内部統制の評価及び報告(案)(PDF:323K)
・・資料1-3 財務報告に係る内部統制の監査(案)(PDF:208K)
・・資料2 参考資料(PDF:143K)
●第14回 平成18年11月6日開催
・議事録
・資料
・・資料1-1 内部統制の基本的枠組み(案)(PDF:263K)
・・資料1-2 財務報告に係る内部統制の評価及び報告(案)(PDF:323K)
・・資料1-3 財務報告に係る内部統制の監査(案)(PDF:209K)
・・資料2 参考資料(PDF:146K)
●平成17年12月8日
・「企業会計審議会内部統制部会の報告書の取りまとめについて」
・・財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準のあり方について(PDF:332KB)
●第13回 平成17年12月8日開催
・議事録
・資料
・・資料1 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準のあり方について(PDF:2,551KB)
・・資料2-1 企業会計審議会内部統制部会作業部会委員(PDF:64KB)
・・資料2-2 実施基準に係る主な検討項目(案)(PDF:70KB)
●第12回 平成17年11月10日開催
・議事録
・資料
・・資料1 「Ⅰ. 内部統制の基本的枠組み」への意見の概要(PDF:3,597KB)
・・資料1-2 「Ⅱ. 財務報告に係る内部統制の評価及び報告」への意見の概要(PDF:2,452KB)
・・資料1-3 「Ⅲ. 財務報告に係る内部統制の監査」への意見の概要(PDF:2,547KB)
・・資料1-4 「公開草案の公表について」への意見の概要(PDF:1,966KB)
・・資料2 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準(案)(PDF:2,898KB)
・・資料3 内部統制部会における「実施基準」の検討について(案)(PDF:55KB)
●第11回 平成17年7月6日開催
・議事録
・資料
・・資料1 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準(公開草案)(案)(PDF:1,445KB)
・・資料2 内部統制の構築・評価・監査(PDF:33KB)
・・資料3 各国の内部統制の評価基準及び検証基準(各国比較)(PDF:76KB)
・・資料4 会社法(商法)との関係について(PDF:44KB)
●第10回 平成17年6月24日開催
・議事録
・資料
・・資料1 財務報告に係る内部統制の評価及び監査(案) (PDF:635KB)
・・資料2 内部統制の構築・評価・監査(PDF:32KB)
・・その他資料(PDF:213KB)
●第9回 平成17年6月9日開催
・議事録
・資料
・・1.(荻原紀男 参考人)
・・・資料 「財務報告に係る内部統制の評価及び監査」について(PDF:50KB)
・・2.(益田哲夫・手塚一男 参考人)
・・・資料 「財務報告に係る内部統制の評価及び監査(素案)」について(PDF:79KB)
・・3. (大川博通 参考人)
・・・資料(1) 内部統制の評価に係わる監査役(大会社・公開会社)の役割(PDF:75KB) (監査役監査基準に関連して)
・・・資料(2) 監査役監査基準(PDF:714KB)
・・4. (神田幸向 参考人)
・・・資料(1) 内部監査としての期待と役割(PDF:95KB)
・・・資料(2) 内部監査の専門職的実施の国際基準(PDF:982KB)
・・・資料(3) 内部監査基準(平成16年6月)(PDF:588KB)
・・・資料(4) 研修会のご案内(PDF:173KB)
・・・資料(5) 資格制度のご案内(PDF:1,131KB)
・・参考
・・・財務報告に係る内部統制に評価及び監査(素案)(第8回資料1)(PDF:523KB)
・・・内部統制の構築・評価・監査(第8回資料2)(PDF:33KB)
●第8回 平成17年5月26日開催
・議事録
・資料
・・資料1 財務報告に係る内部統制の評価及び監督(素案)(PDF:938KB)
・・資料2 内部統制の構築・評価・監査(PDF:32KB)
・・資料3 アメリカにおける内部統制報告制度のガイダンス等について(PDF:66KB)
●第7回 平成17年5月19日開催
・議事録
・資料
・・資料1 監査人による検証(監査)(素案) (PDF:175KB)
・・資料2 内部統制の検証(監査) (PDF:26KB)
・・資料3 「財務報告に係る内部統制が有効であるとしている文例」他(PDF:582KB)
・・資料4 IT統制の監査(PDF:303KB)
●第6回 平成17年5月12日開催
・議事録
・資料
・・資料1 経営者による評価(素案) (PDF:115KB)
・・資料2 内部統制の評価(PDF:26KB)
・・資料3 財務報告に係わる内部統制の評価範囲の決定(PDF:679KB)
●第5回 平成17年4月21日開催
・議事録
・資料
・・内部統制の基本的枠組み並びにその有効性の評価及び検証(監査)に係る基準の構成(PDF:15KB)
・・内部統制の基本的枠組み(素案) (PDF:215KB)
・・参考図表(PDF:245KB)
●第4回 平成17年3月23日開催
・議事録
・資料
・・資料 内部統制の評価・検証に係る基準を設定する場合に考慮すべき論点(PDF:155KB)
●第3回 平成17年3月10日開催
・議事録
・資料
・・資料 内部統制の評価基準及び検証基準(各国比較) (PDF:277KB)
・・資料1 IT統制とIT統制規準(PDF:64KB)
・・資料2 新日鉄における内部統制・リスク管理体制(PDF:519KB)
●第2回 平成17年3月2日開催
・議事録
・資料
・・資料1 PCAOB監査基準第2号について(PDF:457KB)
・・資料2 カナダ、フランス、イギリス、韓国、EU、IAASBの状況(PDF:4548KB)
●第1回 平成17年2月23日開催
・議事録
・資料
・・企業会計審議会 内部統制部会名簿(PDF:75KB)
・・資料1 関係資料(金融庁) (PDF:611KB)
・・資料2 COSOの内部統制フレームワークについて(PDF:418KB)
Comments
初めまして。内部統制について勉強している弁護士のM・Eと申します。2ヶ月くらい前にブログリの存在を知りまして、ときどき拝見させていただいており、会計士さんの世界からみた最先端の議論や動向を楽しみに拝見しております。ところで、米国SОX法の2年度目について4月末時点で3000社についての内部統制の整備状況についてのリリースがありましたが、その後、残り900社についての整備状況についての公表はなされているのでしょうか。
Posted by: 遠藤元一 | 2006.08.09 20:14
遠藤元一さま、コメントありがとうございます。残り900社の動向はよくわからないんです。すみません。決算期が異なる場合の数字をひろうのは大変です。
Posted by: 丸山満彦 | 2006.08.11 04:25